中国内部审计

中国内部审计杂志 部级期刊

Internal Auditing in China

杂志简介:《中国内部审计》杂志经新闻出版总署批准,自1997年创刊,国内刊号为11-4068/F,是一本综合性较强的经济期刊。该刊是一份月刊,致力于发表经济领域的高质量原创研究成果、综述及快报。主要栏目:卷首、研究_视点研究、研究_理论思考、实务_方法探究、实务_经验分享、实务_案例分析、风采纪实、兼收并蓄_国家审计、兼收并蓄_广角观察...

主管单位:中国内部审计协会
主办单位:中国内部审计协会
国际刊号:1004-8278
国内刊号:11-4068/F
全年订价:¥ 234.00
创刊时间:1997
所属类别:经济类
发行周期:月刊
发行地区:北京
出版语言:中文
预计审稿时间:1个月内
综合影响因子:0.79
复合影响因子:0.89
总发文量:4212
总被引量:8081
H指数:24
立即指数:0.0321
期刊他引率:1
  • 突出“四个关键环节”巩固学习实践成效——审计署建立健全学习实践科学发展观长效机制

    刊期:2010年第02期

    按照中央统一部署,审计署开展了深入学习实践科学发展观活动,并在活动中高度重视建立健全学习实践长效机制,突出制度的建立、制度的执行、制度执行的检查考核、制度执行的问责四个关键环节,达到了巩固学习实践活动成效的目的。

  • 关于1981个扩大内需投资项目建设管理和资金使用情况的审计调查结果

    刊期:2010年第02期

    按照党中央、国务院的部署和要求,自2009年以来,审计署紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线,加强了对中央相关政策措施落实情况的审计监督,并对重点资金的管理使用和重大投资项目的建设情况进行了跟踪审计。2009年9H至10月,审计署组织对北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、山东、湖北、湖南、广东、重庆、四川、...

  • 2009年中国内地与香港内部审计能力与需求调查新闻会在京召开

    刊期:2010年第02期

    1月12日,由中国内部审计协会与甫瀚咨询联合举办的2009年中国内地与香港内部审计能力与需求调查新闻会在北京举行。中国内部审计协会会长王道成、副秘书长曹志勇,甫瀚咨询董事总经理兼大中华区总裁刘建新、董事总经理兼内部审计业务主管邱伟文参加了新闻会并回答了记者提问。王道成、刘建新分别致辞,邱伟文介绍了2009年中国内地与香港内部审...

  • 中国内部审计协会召开内部审计准则研讨会

    刊期:2010年第02期

    1月14~16日,中国内部审计协会在南宁市召开内部审计准则研讨会,对《经济责任审计指南》、《内部控制审计指南》、《信息系统审计指南》讨论稿以及《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和29个具体准则的修订稿进行研讨。中国内部审计协会会长王道成、副会长兼秘书长易仁萍、副会长兼准则委员会主任王光远、副秘书长曹志勇及准...

  • 中国内部审计协会与国家体育总局财务管理和审计中心开展座谈

    刊期:2010年第02期

    1月22日,中国内部审计协会与国家体育总局财务管理和审计中心开展了内部审计工作座谈。中国内部审计协会会长王道成、副会长兼秘书长易仁萍、副秘书长曹志勇及相关人员;国家体育总局财务管理和审计中心主任、党委书记秦小宝,副主任赵长岭、叶舂以及审计处全体人员参加了座谈。

  • 服务安徽崛起加速内部审计转型——安徽省内部审计师协会2009年工作情况及2010年工作思路

    刊期:2010年第02期

    2009年,安徽省内部审计师协会(以下简称协会)全面履行职责,完成了全年工作计划。

  • 总结经验谋划未来继续推进吉林省内部审计工作全面转型与创新发展——吉林省内部审计协会总结2009年工作及安排2010年工作

    刊期:2010年第02期

    2009年,吉林省内部审计协会(以下简称协会)继续以推进吉林省内部审计工作全面转型与创新发展为主线,以加强内部审计队伍建设、构建和谐协会为工作重点,宣传内部审计新理念,促进落实内部审计准则,组织内部审计人员培训和CIA资格考试,组织理论研讨和经验交流,联系和发展会员单位,增强协会的影响力和凝聚力,较好地完成了各项工作。

  • 总结浙江特色经验服务内部审计转型与发展——-浙江省内部审计协会2009年工作情况及2010年工作思路

    刊期:2010年第02期

    2009年,浙江省内部审计协会(以下简称协会)在密切关注各种影响浙江内部审计工作发展因素的基础上,适时调整工作思路与重点,抓住《浙江省内部审计工作规定》实施的重要契机,充分发挥协会在推动内部审计工作转型与发展中的建设性作用,在总结浙江特色经验、引导理论与实务研究、开展交流与培训活动等方面都有新的突破。

  • 科学推进协会各项工作——辽宁省内部审计协会总结2009年工作及安排2010年工作

    刊期:2010年第02期

    2009年,辽宁省内部审计协会(以下简称协会)认真贯彻落实《审计法》和《辽宁省内部审计工作规定》,充分发挥协会的职能作用,积极开展各项工作,认真落实协会年初制定的《2009年辽宁省内部审计工作的安排意见》。

  • IIA新的实务指南明确内部审计师在反舞弊中的作用

    作者:赵娜(译) 刊期:2010年第02期

    国际内部审计师协会(IIA)日前两项新指南,帮助组织应对舞弊风险。第一项是《内部审计与舞弊》,目的是提高内部审计人员防范舞弊的意识,并为其在内部审计业务中如何应对舞弊风险提供指引。第二项是《全球审计技术指南:自动化环境下舞弊的预防与检查》,主要针对信息技术环境下的舞弊问题,该指南也是IIA《全球技术审计指南》系列的第十三部...

  • IIA即将召开2010年游戏产业内部审计工作会议

    作者:肖竞(译) 刊期:2010年第02期

    IIA将于4月19-21日在美国拉斯维加斯召开2010年游戏产业内部审计工作会议。这次会议将一如既往地囊括众多优秀的演讲人和丰富的知识。

  • 《普遍接受隐私准则》试图减少身份信息失窃

    作者:肖竞 刊期:2010年第02期

    日前,美国注册会计师协会(AICPA)和加拿大特许会计师协会(CICA)面对日益严重的身份失窃问题和越来越多地使用可移动设备存储个人信息的情况,增加了《普遍接受隐私准则》(以下简称《准则》)的内容,加入了有关保护个人信息的草案。

  • 陕西省内部审计规定

    刊期:2010年第02期

    第一条 为了规范内部审计行为,建立和健全内部审计制度,加强内部审计监督,根据《中华人民共和国审计法》和有关法律法规,结合本省实际,制定本规定。

  • 理解2010年中国经济:重点住结构调整和体制改革

    刊期:2010年第02期

    2009年中国经济的“V形”反弹,是在全球金融危机背景下“中国奇迹”的最新演绎。这个故事受到了一些质疑、批评甚至攻击,但“中国经济照耀全球”的现实,充分说明了中国社会经济发展的强韧生命力不容低估。而2010年的中国经济,第一次以全球经济“灯塔”的身姿,吸引了大国政商要角和经济智囊广泛的高度关注。

  • 人民银行:调高存款准备金率并非政策收紧标志

    刊期:2010年第02期

    人民银行研究局局长张建华近日在清华大学表示,人民银行调高存款准备金率并非货币政策收紧的标志。作为央行的多种调控工具之一,本次提高存款准备金率仍是一次中性的货币调控工具的使用。张建华在“清华大学中国与世界经济论坛”上指出,2009年,为克服国际金融危机对我国的影响,