<正>杨乃瑞,字锐之,号雪堂,别署杨锐。山东省即墨人。现为中国书法家协会会员,中国铁路书法家协会常务理事兼学术委员会主任,青岛市书法家协会副主席,第九届山东省政协委员,第九、十届青岛市政协委员,现供职于青岛铁路公司审计部。其为人坦荡、热情、敦厚,素处以默,重言诺。主张行为尊孔孟,思想服老庄,文章可幽默.做事需认真。好文学、工书法。杨乃瑞学书初识唐楷,以植其本;继而转魏碑,以取其势;尤喜《张黑女》之婀娜多姿,妩...
<正>3月20日,全国烟草行业财务审计工作"双先"表彰会在京隆重召开,湖南中烟工业有限责任公司审计部被评为行业审计工作先进集体,郴州卷烟厂审计部部长刘美琼、常德卷烟厂审计部副部长宋力被评为先进个人。
自2011年起担任中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计总监以来,我从事内部审计工作已有7个年头,真切地感受到内部审计事业的迅速发展。这种快速发展与作为内部审计灵魂的“独立性”提升密不可分,进而推动内审工作专业化、有效性的持续增强,在完善公司治理、加强内部控制、改善风险管理等方面发挥出日益重要的作用。
作者:古国军; 曾彦俊 期刊:《中国内部审计》 2004年第12期
巴陵石化有限责任公司是中国石化集团公司的一家特大型企业。公司董事会高度重视内部审计在经营管理中的作用,要求紧紧抓住管理和效益这两个核心,为公司在强化管理和减亏增效方面做出新的贡献。公司审计部以管理和效益为核心,发挥了“护航”的作用,充当了“眼睛”的功能,扮演了“医生”的角色。
一是查融资规模,重点关注企业债务风险。以债务形成年度、债务期限、融资方式、偿还情况等方面入手,摸清债务规模并核算综合融资成本,估算未来五年分年限应偿还债务本息,查看是否存在融资规模超出偿债能力问题。
近年来,信托公司的整体资本实力、风险控制能力、业务创新能力和公司管理能力快速提升,信托行业进入快速发展轨道。截至2017年1季度末,全国68家信托公司管理的信托资产规模为21.97万亿元,同比增长32.48%。审计机关对信托投资公司进行审计时,应重点从以下四个方面入手。
作者:刘华海; 乔元芳 期刊:《财会通讯》 2005年第02期
审计委员会作为公司治理的一个有机组成部分,在英美两国的公司治理特别是在公司财务监控、外部审计和内部控制等方面发挥着十分重要的作用。安然事件发生后,英美两国相继修订完善了公司审计委员会的法律法规,进一步细化并扩大了审计委员会的职责,明确了审计委员会的运作程序,审计委员会的地位愈加突显。学习借鉴英美两国关于公司审计委员会的法律要求,对于完善我国监事会制度和独立董事制度、强化公司治理、防范控制风险,具...
内部审计机构是集团公司内部监督体系的重要组成部分,其合理设置和职能的有效发挥对于企业集团治理结构的优化有着不可忽视的作用。本文介绍集团公司审计的几种模式,并提出完善集团公司审计架构的建议。
1994年分税制财政管理体制改革后,地方政府财权与事权不匹配,地方政府"吃饭"财政不能满足地方城市基础设施建设和公共事业快速发展需要,国家法律法规不允许地方政府直接负债融资。为破解地方政府负债融资困难局面,各地政府成立政府投融资平台公司(以下简称平台公司),由平台公司代地方政府负债融资,解决地方政府城市建设资金不足问题。
蒋洪浪是中国太平洋保险(集团)股份有限公司审计中心远程审计部负责人,博士研究生.多年来,蒋洪浪在太保集团审计中心党委的领导下,投身审计事业,秉持“创新、务实、增效”的理念,在新技术运用上攻坚克难,在审计体制机制上出谋划策,在审计工作中尽心竭力,协助审计中心领导为提高公司内部审计水平做出突出贡献。
近年来,厦门电信分公司审计室围绕内部控制五要素的总体情况,内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性三个方面,通过调查问卷、访谈相关人员、集体讨论、检查文档记录、实地观察、重新履行等方法,积极对内部控制手册及实施细则的设计情况进行全面的自我审视,对29个流程831个控制点的执行情况进行检查。
5月13日至6月8日,中注协委托北京国家会计学院成功举办了的“首次公开发行股票公司审计高级研修长期班”(以下简称IPO研修班)。经过近一个月的学习,最终有85名学员顺利通过日常考评及期终考试.取得结业证书。
近年来,伴随着中铁大桥局集团生产经营的跨越式发展,集团内部审计工作逐年迈上新台阶,为促进企业经营管理水平的提高发挥了重要的作用。1999年以来,连续六年荣获中国铁路工程总公司审计先进单位,2004年被评为“湖北省内部审计先进单位”。
2006年审计部工作任务10大类44项,实际完成10大类46项,还组织了各单位内部审计82项,为集团公司节约审计费用约270万元。2006年审计部的主要工作是:
作者:李申 期刊: 2013年第8X期
<正>随着"三集五大"体系建设的稳步推进。农网工程审计管理模式正发生前所未有的变化,市、县供电公司在审计机构、人员、业务流程、农网审计要求等方面均出现不同程度的改变。农网工程审计管理要保证"审计监督不虚化、审计质量不弱化、审计工作不简化",就必须立足"三集五大"体系,识别目标、整合流程、拓展思路。在新的管理体系下,适应新流程、新模式,集约审计资源、增强审计效能,进一步强化农网工程审计管理。"三集五大"体系...
小康刚到这家商业公司时,感觉新鲜无比。他有才华,一手的好文章,锦心绣口,人长得又帅气,一时间,他竟然成了众人眼里的"绩优股"。不到一年时间,他便坐上了办公室主管的位置,职位仅次于主任与副主任。他眼光高,气质傲,在众人面前夸下海口,通过一年的努力,自己一定要爬上主任的宝座。果然,机会来了,一年一度的
作者:何志伦 余军 吴水潮 期刊:《中国内部审计》 2009年第08期
前不久,湖北省黄冈市罗田县纪委根据县供销社审计监察室对所属一家民营化改制公司审计发现的重大违法违纪疑点,派出3名办案人员,联合县供销社内部审计人员,经过3个多月内查外调,查出该公司4名行管人员以及原任工会主席侵占公司房产和变现资金89.52万元,并依法依规收缴5人所得的全部赃款。目前,此案件已移交司法部门继续侦查、处理。
2007年,中国人寿北京市分公司审计办公室(以下简称北分公司审计办)在中国人寿总公司审计部的领导和支持下,按照北分公司总经理室要求,以科学发展观为统领,服务于公司积极均衡的发展战略,加大审计工作力度,创新审计工作方法,使北分公司审计工作得以全面提升。
加强日常管理,提高审计队伍综合素质,调动一切积极因素,做好各项审计工作,是各级审计管理部门的主要任务。对如何根据中国人寿审计体制实行“垂直领导,统一管理”,运用现代管理手段,促使松散型管理变为紧密型管理,使新任审计特派员迅速转换角色、提升素质,胜任审计工作,中国人寿湖南省分公司审计办公室(以下简称湖南分公司审计办)进行了积极探索,并掌握了一些规律,积累了一些经验。